Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21/26 strava za 1/2026 zo SF 69,42 s DPH 10/2025-452/12/11 10.02.2026 Obchodná akadémia 20.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 22/26 internet 1-3/2026 150.- s DPH 04/2025-452/12/4 12.02.2026 Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 27.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 23/26 sitá 184,40 s DPH 19.02.2026 HANK - SK s.r.o. 23.02.2026 20.02.2026
    Zmluva 02/2026-452/12-3 Kolektívna zmluva ŠUP Ružomberok na rok 2026 s DPH 01.01.2026 Zákla. org. Odborového zväzu prac. školstva a vedy na Slovensku pri ŠUP RBK Ing. Miroslava macháčková 21.01.2026
    Objednávka 02/26 stravné lístky za 2/2026 481,62 s DPH 02.02.2026 Up Déjeuner, s.r.o. J.Jánošíková účtovník 02.02.2026
    Objednávka 04/26 stravné lístky 03/2026 502,56 s DPH 25.02.2026 Up Déjeuner, s.r.o. J.Jánošíková účtovník 25.02.2026
    Faktúra 25/26 stravné lístky 507,44 s DPH 4/26 obj. 02.03.2026 Up Déjeuner, s.r.o. 28.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 26/26 Služby BOZP,CO 02/2026 166,05 s DPH F/1045/2019/5/14 28.02.2026 Safirs, s.r.o. 30.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 27/26 revízia telocvičného náradia 208,40 s DPH 02.03.2026 Roman Mesiarik- Revtech 17.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 28/206 Lyžiarský výcvik 4800.- s DPH 01/26 obj. 03.03.2026 SCP-PSS, a.s. 21.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 29/26 internet 2026 33.- s DPH 04/2025-452/12/4 03.03.2026 Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 30/26 switche 28.- s DPH 03.03.2026 GIGABIT, s.r.o. 16.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 03/26 - zálohová el. energia za 03/206 záloha 4377.- s DPH Z-9100548609 04.03.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 31/25 výkon zodpovednej osoby za 3/2026 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 04.03.2026 EuroTRADING s.r.o. 14.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 32/26 telekomunikačné poplatky za 2/2026 59,72 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 33/26 el. energia za 2/2026 -42,92 s DPH Z-9100548609 05.03.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 26.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 34/26 tepelná . energia za 2/2026 32 425.88 s DPH Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12 06.03.2026 Mestský podnik Ružomberok 20.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 35/26 strava za 2/2026 746,46 s DPH 10/2025-452/12/11 10.03.2026 Obchodná akadémia 23.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 36/26 strava za 2/2026 900,90 s DPH 10/2025-452/12/11 10.03.2026 Obchodná akadémia 23.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 11/26 servis výťahu POLROK /2026 416,67 s DPH 14/2023-O 02.02.2026 OtTIS Výťahy, s.r.o. 11.02.2026 02.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/270