|
Faktúra |
23/25
|
služba CO, BOZP,2/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
28.02.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
24/25
|
stravné lístky
|
509,54 |
s DPH |
03/2025
|
|
03.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
14/25
|
telekom. poplatky za 1/2025
|
44,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
12.02.2025 |
|
Faktúra |
26/25
|
telekom. poplatky za 2/2025
|
51,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Zmluva |
03/2025-452/12/3
|
Ročná zmluva o dodávka a odber tepla na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
13/25
|
čistiace ptostriedky
|
75,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |
|
Faktúra |
11/25
|
stravné lístky
|
-80,99 |
s DPH |
02/2025
|
|
04.02.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
05.02.2025 |
|
Faktúra |
10/25
|
destilovamá voda
|
33,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
31/25
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
11.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
Zmluva |
04/2025-452/12/4
|
Poskytovanie služieb dátovej siete SANET
|
150.-/štvrťrok |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
24.02.2025 |
|
Zmluva |
02/2025-452/12/2
|
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2025323
|
0.0637/kWh |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
4/25
|
MAGMA,FABASOFT 1Q//2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.01.2025 |
22.01.2025 |
|
Faktúra |
39/25
|
služba CO, BOZP,3/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
04.04.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
5/25
|
predplatné"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Kvarfolio, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
30.01.2025 |
|
Faktúra |
7/25
|
predplatné Profil súčastného umenie
|
8,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Media- Kapa Pressegrosso, a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
8/25
|
oprava internetu
|
225,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
004/2025 zálohová
|
el. energia za 3/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
38/25
|
obed - Ďeň učiteľov
|
891.- |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Michal Kútnik |
|
|
|
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
37/25
|
Alarm 2Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
03/2021
|
|
02.04.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
32/25
|
internet 2025
|
33,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
12.03.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.03.2025 |
14.03.2025 |