Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 37/26 príspevok na stravu zo SF za 02/2026 55,77 s DPH 10/2025-452/12/11 10.03.2026 Obchodná akadémia 23.03.2026 11.03.2026
Faktúra 141/25 licencie Sketchup 843,78 s DPH 12/25 05.11.2025 C-Engineering spol. s r.o. 30.11.2025 05.11.2025
Faktúra 131/25 pracovný odev+ obuv 158,89 s DPH 22.10.2025 Pilex, s.r.o. 04.11.2025 28.10.2025
Faktúra 132/25 revízia požiarné klapky 123,00 s DPH 21.10.2025 Stavotech SK , s.r.o. 04.11.2025 28.10.2025
Faktúra 133/25 predplatné "Profil súčastného umenia" 8,40 s DPH 24.10.2025 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 04.11.2025 28.10.2025
Faktúra 134/25 Oprava potrubia na ÚK "havárijný stav" 3 473.62 s DPH 10/25 16.10.2025 PM-Invest, spol. s.r.o. 29.10.2025 28.10.2025
Zmluva 13/2025-452/12/18 prenájom telocvične 15/hod. bez DPH 27.10.2025 Eva Bohmová 27.10.2025
Faktúra 135/25 vrátenie platby stravné lístky -20,00 s DPH 29.10.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 27.11.2025 04.11.2025
Faktúra 136/25 optický kábel 72,50 s DPH 03.11.2025 R-COMP, s.r.o. 12.11.2025 04.11.2025
Faktúra 137/25 stravné lístky 499,81 s DPH 14/25 04.11.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 04.12.2025 05.12.2025
Faktúra 11/25 zálohová záloha el. energie za 11/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 04.11.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 04.12.2025 05.12.2025
Faktúra 138/25 nastavenie a údržba laserového zariadenia 319,80 s DPH 05.11.2025 Laserové zariadenia s.r.o. 24.10.2025 05.11.2025
Faktúra 139/25 BOZP, CO za 10/2025 166,05 s DPH Z8/2023-452/12/13 05.11.2025 Safirs, s.r.o. 04.12.2025 05.11.2025
Faktúra 140/25 výkon zodpovednej osoby za 11/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 05.11.2025 EuroTRADING s.r.o. 14.11.2025 05.11.2025
Faktúra 142/25 čistiace prostriedky 180,67 s DPH 06.11.2025 Kinekus s.r.o. 14.11.2025 06.11.2025
Faktúra 129/25 ISPIN, MAGMA 4Q /2025 698,00 s DPH 14.10.2025 Žilinský samosprávny kraj 27.10.2025 20.10.2025
Faktúra 143/25 telekomunikačné poplatky za 10/2025 49,11 s DPH 06.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 18.11.2025 06.11.2025
Faktúra 144/25 strava za 10/2025 928,71 s DPH 10/2025-452/12/11 06.11.2025 Obchodná akadémia 19.11.2025 06.11.2025
Faktúra 145/25 strava za 10/2025 1 274,70 s DPH 10/2025-452/12/11 06.11.2025 Obchodná akadémia 19.11.2025 06.11.2025
Faktúra 146/25 príspevok na stravu SF 10/2025 78,91 s DPH 10/2025-452/12/11 06.11.2025 Obchodná akadémia 19.11.2025 06.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/270