|
|
Faktúra |
18/26
|
el. energia za 1/2026
|
820,54 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
09.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
strava za 12/2025
|
727,32 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
18.12.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
27.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
strava za 12/2025
|
877,80 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
18.12.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
27.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
učebnice
|
3 817,53 |
s DPH |
17/25
|
|
16.12.2025 |
pre školy.sk s.r.o. |
|
|
|
24.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
výkon zodpovednej osoby za9/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.09.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
alarm za 4Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
|
03/2021- 111009-01/f/RK
|
01.10.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
tepelná energia za32/2025
|
31 437.23 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
08.04.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
11.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
internet 2025
|
33,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
12.03.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
internet 2025
|
50,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
20.03.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
vzúčtovanie tep. energie 2024
|
11 113.99 |
s DPH |
Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3
|
|
31.03.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
10.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
stravné lístky
|
526,47 |
s DPH |
3/2025
|
|
01.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
vodné, stočné
|
4 706.07 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
02.04.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
18.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
Alarm 2Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
03/2021
|
|
02.04.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
obed - Ďeň učiteľov
|
891.- |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Michal Kútnik |
|
|
|
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025 zálohová
|
el. energia za 3/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
služba CO, BOZP,3/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
04.04.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
07.04.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
el. energia za 3/2025
|
446,08 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
telekom. poplatky za32/2025
|
46,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2025 |
08.04.2025 |