|
Faktúra |
66/25
|
školenie doplatok DPH
|
14,49 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
SEMINARIA, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
13/25
|
čistiace ptostriedky
|
75,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |
|
Faktúra |
47/25
|
čistiace potreby
|
683,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
22.04.2025 |
|
Faktúra |
51/25
|
čistiace potreby
|
89,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
2/25 zálohová
|
zálohová faktúra el. energia 1/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
07.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
Faktúra |
09/25-zálohová
|
záloha el. energia za 9/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.09.2025 |
27.08.2025 |
|
Faktúra |
08/25-zálohová
|
záloha el. energia za 8/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
04.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
Faktúra |
07/25-zálohová
|
záloha el. energia za 7/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
06/25-zálohová
|
záloha el. energia za 6/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
05.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.06.2025 |
06.06.2025 |
|
Zmluva |
02/2025-452/12/2
|
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2025323
|
0.0637/kWh |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
113/25
|
výtlačky z kopírky
|
11,73 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2025 |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
112/25
|
výtlačky z kopírky
|
13,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2025 |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
64/25
|
výtlačky 1 - 4/2025
|
9,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
63/25
|
výtlačky
|
16,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
109/25
|
výkon zodpovednej osoby za9/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.09.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.09.2025 |
09.09.2025 |
|
Faktúra |
97/25
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.08.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
Faktúra |
93/25
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
07.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
70/25
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.06.2025 |
06.06.2025 |
|
Faktúra |
53/25
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
40/25
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
07.04.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
08.04.2025 |